|
Faktúra |
4170135
|
Príprava stravy - žiaci
|
114,40 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
Mesto Komárno |
|
12.01.2018 |
|
Faktúra |
4170137
|
Stravné žiaci v HN
|
91,00 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
Mesto Komárno |
|
12.01.2018 |
|
Faktúra |
20170088
|
Oprava osvetlenia - triedy
|
1 488,00 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
Ronakom s r.o. Komárno |
|
12.01.2018 |
|
Faktúra |
146/12/2017
|
Oprava vodovodného potrubia
|
198,50 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
VODO s r.o. Čičov |
|
12.01.2018 |
|
Faktúra |
4170126
|
Stravné žiaci v HN
|
94,00 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
Mesto Komárno |
|
12.01.2018 |
|
Faktúra |
12/2017
|
Jednotný prídel do SF
|
259,87 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
Spojená škola, Komárno |
|
12.01.2018 |
|
Faktúra |
4170124
|
Príprava stravy žiaci
|
138,49 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
Mesto Komárno |
|
12.01.2018 |
|
Faktúra |
26170097
|
PC
|
119,00 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
ATECH.NET, Kolárovo |
|
12.01.2018 |
|
Faktúra |
80170417
|
Tepelná energia
|
1 202,45 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
COM therm, Bratislava |
|
12.01.2018 |
|
Faktúra |
141700188
|
PC, Kopírka
|
1 016,72 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
IT SK, Nitra |
|
12.01.2018 |
|
Faktúra |
3337001881
|
Poistenie budovy a majetku
|
221,30 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
UNIQA, Bratislava |
|
12.01.2018 |
|
Faktúra |
21710598
|
Odvoz odpadu
|
18,60 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
PolyStar, Nové Zámky |
|
12.01.2018 |
|
Faktúra |
2105736404
|
Mobil CŠPP
|
7,58 |
s DPH |
|
12.12.2017 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
12.01.2018 |
|
Faktúra |
2420723481
|
Mobil riaditeľky
|
13,10 |
s DPH |
|
11.12.2017 |
Orange Slovensko |
|
12.01.2018 |
|
Faktúra |
7230725055
|
El. energia
|
164,94 |
s DPH |
|
11.12.2017 |
ZSE Energia, Bratislava |
|
12.01.2018 |
|
Faktúra |
1018512101
|
Telefón a internet
|
70,15 |
s DPH |
|
08.12.2017 |
Slovak Telekom |
|
12.01.2018 |
|
Faktúra |
12/2017
|
Stravné zamestnancov
|
413,56 |
s DPH |
|
08.12.2017 |
Mesto Komárno |
|
12.01.2018 |
|
Faktúra |
41170673
|
Preprava stravy
|
94,80 |
s DPH |
|
08.12.2017 |
COMORRA Servis Komárno |
|
12.01.2018 |
|
Faktúra |
1712009
|
Ušebné pomôcky ŠMŠ
|
61,80 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
Insgraf, Šaľa |
|
12.01.2018 |
|
Faktúra |
FSK1701176
|
Učebné pomôcky ŠMŠ
|
63,77 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
Zábavné učenie, Uherský Brod |
|
12.01.2018 |